主要职能:(一)贯彻执行国家、省、市质量技术监督法律、法规和方针、政策。(二)负责全县质量管理工作。组织和推进名牌战略,实施政府质量奖励制度;组织落实重大工程设备质量监理制度;指导产品质量、工程质量、服务质量管理工作。(三)负责全县质量监督工作。负责对工业产品生产许可证的监督管理;执行省、市局下达的统检、定检计划;依法管理和考核质量检验机构。(四)依法查处生产、经销假冒伪劣产(商)品的质量违法行为。统一管理全县质量投诉仲裁检验工作。(五)负责全县标准化工作。组织制定有关地方标准;指导企业标准化、农业综合标准化工作并组织和监督标准的贯彻执行。负责统一管理代码工作。(六)负责全县计量工作。推行法定计量单位;建立社会公用计量标准,组织量值传递;规范和监督商品量的计量行为;依法组织计量认证。(七)综合管理锅炉、压力容器、电梯等特种设备的安全监察监督工作。(八)负责全县食品及相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。(九)依法对产品质量认证、质量体系认证工作实行监督管理。依法对质量检验计量检测机构授权认可和监督管理。(十)组织制定并实施全县质量技术监督事业发展规划。统一管理全县质量技术监督宣传、教育、培训、科技、防伪、统计、情报信息工作。(十一)承担法律、法规、规章规定的其它质量技术监督管理职责。(十二)承办县政府和市局交办的其它事项。 |
公开01表 |
收支预算总表 |
单位名称: 柘城县质量技术监督局 单位:万元 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 |
财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 |
政府性基金收入 |
提前告知专项转移支付(指标) |
公共财政结转结余资金 |
政府性基金结转资金 |
零余额账户结转 |
收回的存量资金安排 |
其他各项收入 |
一、财政拨款 |
738.64 |
一、基本支出 |
764.08 |
738.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 |
202.1 |
1.工资福利支出 |
688.33 |
688.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费 |
|
2.商品和服务支出 |
69.7 |
44.26 |
|
|
|
|
|
|
25.44 |
|
|
四、政府性基金收入 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、提前告知专项转移支付(指标) |
|
二、项目支出 |
202.1 |
|
202.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、公共财政结余结转资金 |
|
|
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|
七、政府性基金结转资金 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
八、零余额账户结转 |
25.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、收回的存量资金安排 |
|
|
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|
十、其他收入 |
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|
|
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|
本年收入合计 |
966.18 |
本年支出合计 |
966.18 |
738.64 |
202.1 |
|
|
|
|
|
25.44 |
|
|
预算收支增减变化情况说明:因政策性调资增加收支.
机关运行经费安排情况说明:公用经费安排每人每年行政1300元,事业900元.
政府采购安排情况说明:本年度没有需要采购的项目.
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要包括单位的办公费、水电费、物业管理费、交通费、会议费等。
其他资本性支出:反映预算年度为满足基本办公条件需要开支和用于固定资产购建,大型修缮等支出。 |
公开02表 |
收入预算总表 |
单位:万元 |
科目编码 |
单位代码(名称) |
功能科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 |
财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 |
政府性基金收入 |
提前告知专项转移支付(指标) |
公共财政结转结余资金 |
政府性基金结转资金 |
零余额账户结转 |
收回的存量资金安排 |
其他各项收入 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
合计 |
966.18 |
738.64 |
202.1 |
|
|
|
|
|
25.44 |
|
|
201 |
17 |
01 |
|
[2011701]行政运行 |
173.98 |
173.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
17 |
50 |
|
【2011750】事业运行 |
615.44 |
387.9 |
202.1 |
|
|
|
|
|
25.44 |
|
|
208 |
5 |
01 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
【2080505】机关事业单位基本养老保险支出 |
86.92 |
86.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
|
【2082702】财政对工伤保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
|
[2082703]财政对生育保险基金的补助 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
【2101101】行政单位医疗 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
【2210201】住房公积金 |
50.55 |
50.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
支出预算总表 |
单位:万元 |
科目编码 |
单位代码(名称) |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
966.18 |
764.08 |
688.33 |
69.7 |
6.05 |
202.1 |
201 |
17 |
01 |
|
[2011701]行政运行 |
173.98 |
173.98 |
171.68 |
2.3 |
|
|
201 |
17 |
50 |
|
【2011750】事业运行 |
615.44 |
413.34 |
345.94 |
67.4 |
|
202.1 |
208 |
5 |
01 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
6.05 |
6.05 |
|
|
6.05 |
|
208 |
05 |
05 |
|
【2080505】机关事业单位基本养老保险支出 |
86.92 |
86.92 |
86.92 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
|
【2082702】财政对工伤保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
|
[2082703]财政对生育保险基金的补助 |
2.94 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
【2101101】行政单位医疗 |
29.44 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
【2210201】住房公积金 |
50.55 |
50.55 |
50.55 |
|
|
|
公开04表 |
财政拨款收支情况总表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政拨款 |
缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 |
财政拨款 |
738.64 |
一、一般公共服务 |
770.03 |
567.93 |
202.1 |
|
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 |
202.1 |
二、外交 |
|
|
|
|
政府性基金 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
90.72 |
90.72 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
50.55 |
50.55 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
940.74 |
支出合计 |
940.74 |
738.64 |
202.1 |
|
公开05表 |
一般公共预算支出情况表 |
单位:万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利及对个人家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
940.74 |
738.64 |
688.33 |
44.26 |
6.05 |
202.1 |
201 |
17 |
01 |
|
[2011701]行政运行 |
173.98 |
173.98 |
171.68 |
2.3 |
|
|
201 |
17 |
50 |
|
【2011750】事业运行 |
590 |
387.9 |
345.94 |
41.96 |
|
202.1 |
208 |
05 |
01 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
6.05 |
6.05 |
|
|
6.05 |
|
208 |
05 |
05 |
|
【2080505】机关事业单位基本养老保险支出 |
86.92 |
86.92 |
86.92 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
|
【2082702】财政对工伤保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
208 |
27 |
03 |
|
[2082703]财政对生育保险基金的补助 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
【2101101】行政单位医疗 |
29.44 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
【2210201】住房公积金 |
50.55 |
50.55 |
50.55 |
|
|
|
公开06表 |
一般公共预算基本支出情况表 |
单位:万元 |
经济分类 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 |
类 |
款 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
738.64 |
738.64 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
688.33 |
688.33 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
327.52 |
327.52 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
179.27 |
179.27 |
|
301 |
03 |
奖金 |
10.83 |
10.83 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.92 |
86.92 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.44 |
29.44 |
|
301 |
12 |
生育保险 |
2.94 |
2.94 |
|
301 |
12 |
工伤保险 |
0.86 |
0.86 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
50.55 |
50.55 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
44.26 |
44.26 |
|
302 |
01 |
办公费 |
44.26 |
44.26 |
|
302 |
05 |
水电费 |
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
6.05 |
6.05 |
|
303 |
01 |
离休人员个人支出 |
|
|
|
303 |
01 |
离休人员公用支出 |
|
|
|
303 |
01 |
离休人员健康修养费 |
|
|
|
303 |
02 |
退休人员健康修养费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
1.15 |
1.15 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
4.9 |
4.9 |
|
公开07表 |
政府性基金支出情况表 |
单位:万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利及对个人家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
“三公”经费支出预算表 |
单位:万元 |
项 目 |
“三公”经费预算数 |
共计 |
0 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
2.公务接待费 |
0 |
3.公务用车费 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
(2)公务用车购置 |
0 |
|
|
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
国有资本经营预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
|
|
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
社会事业和经济发展项目 |
债务项目 |
基本建设项目 |
其他项目 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|