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柘城县商务局2018年财政收支预算
文章来源: 发布者:  点击量:    发布时间:2018-02-26 14:56:34

 

主要职能:1、拟定并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施。2、负责全县市场体系建设工作。3、建立健全生活必需品市场供应急管理机制、监测分析市场运行、商品供应状况;按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。4负责全县商务执法工作。5组织实施重要工业品、原材料和重要进出口总量计划6负责全县商品进出口管理工作。7拟定并执行我县对外经济技术合作政策、依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作。8组织申报、统筹指导并规范管理以柘城县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。9负责境内招商引资及统计工作。10承办县政府交办的其他事项。
公开01表
收支预算总表
单位名称:柘城县商务局                                                                              单位:万元
收入 支出  
项目 金额 项目 合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 政府性基金收入 提前告知专项转移支付(指标) 公共财政结转结余资金 政府性基金结转资金 零余额账户结转 收回的存量资金安排 其他各项收入
一、财政拨款 307.89 一、基本支出 307.89 307.89                  
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入    1.工资福利支出 274.47 274.47                  
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费    2.商品和服务支出 5.19 5.19                  
四、政府性基金收入    3.对个人和家庭的补助 28.23 28.23                  
五、提前告知专项转移支付(指标)   二、项目支出 21.19               21.19    
六、公共财政结余结转资金                          
七、政府性基金结转资金                          
八、零余额账户结转 21.19                        
九、收回的存量资金安排                          
十、其他收入                          
                           
本年收入合计 329.08 本年支出合计 329.08 307.89             21.19    
预算收支增减变化情况说明:因政策性调资增加收支.

机关运行经费安排情况说明:公用经费安排每人每年行政1300元,事业900元.

政府采购安排情况说明:本年度没有需要采购的项目.

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要包括单位的办公费、水电费、物业管理费、交通费、会议费等。

其他资本性支出:反映预算年度为满足基本办公条件需要开支和用于固定资产购建,大型修缮等支出。

 

公开02表
收入预算总表
                                                                               单位:万元
科目编码 单位代码(名称) 功能科目名称 合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 财政专户管理的教育收费和彩票发行费用 政府性基金收入 提前告知专项转移支付(指标) 公共财政结转结余资金 政府性基金结转资金 零余额账户结转 收回的存量资金安排 其他各项收入
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 329.08 307.89 0 0   0 0 0 21.19 0 0
201 13 01   行政运行 212.58 212.58                  
201 13 99   其他商贸事务支出 21.19               21.19    
208 05 02   事业单位离退休 28.23 28.23                  
208 26 99   财政对其他基本养老保险基金的补助 39.12 39.12                  
208 27 03   财政对生育保险基金的补助 0.58 0.58                  
210 11 01   行政单位医疗 11.74 11.74                  
221 02 01   住房公积金 15.64 15.64                  

 

公开03表
支出预算总表
                                                          单位:万元
科目编码 单位代码(名称) 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
小计  工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
          1 2 3 4 5 6
        合计 329.08 307.89 274.47 5.19 28.23 21.19
201 13 01   行政运行 212.58 212.58 207.39 5.19    
201 13 99   其他商贸事务支出 21.19 0       21.19
208 05 02   事业单位离退休 28.23 28.23     28.23  
208 26 99   财政对其他基本养老保险基金的补助 39.12 39.12 39.12      
208 27 03   财政对生育保险基金的补助 0.58 0.58 0.58      
210 11 01   行政单位医疗 11.74 11.74 11.74      
221 02 01   住房公积金 15.64 15.64 15.64      

 

公开04表
财政拨款收支情况总表
            单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 小计 一般公共预算 政府性基金
财政拨款 缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入
财政拨款 307.89 一、一般公共服务 212.58 212.58    
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 二、外交        
政府性基金   三、国防        
    四、公共安全        
    五、教育        
    六、科学技术        
    七、文化体育与传媒        
    八、社会保障和就业 67.93 67.93    
    九、社会保险基金支出        
    十、医疗卫生 11.74 11.74    
    十一、节能环保        
    十二、城乡社区事务        
    十三、农林水事务        
    十四、交通运输        
    十五、资源勘探电力信息等事务        
    十六、商业服务业等事务        
    十七、金融支出        
    十八、援助其他地区支出        
    十九、国土海洋气象等支出        
    二十、住房保障支出 15.64 15.64    
    二十一、粮油物资储备支出        
    二十二、预备费        
    二十三、其他支出        
    二十四、转移性支出        
    二十五、债务还本支出        
    二十六、债务付息支出        
    二十七、债务发行费用支出        
收入合计 307.89 支出合计 307.89 307.89 0  

 

公开05表
一般公共预算支出情况表
                                                          单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计  工资福利及对个人家庭补助支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
          1 2 3 4 5 6
        合计 307.89 307.89 274.47 5.19 28.23  
201 13 01   行政运行 212.58 212.58 207.39 5.19    
201 13 99   其他商贸事务支出 0 0        
208 05 02   事业单位离退休 28.23 28.23     28.23  
208 26 99   财政对其他基本养老保险基金的补助 39.12 39.12 39.12      
208 27 03   财政对生育保险基金的补助 0.58 0.58 0.58      
210 11 01   行政单位医疗 11.74 11.74 11.74      
221 02 01   住房公积金 15.64 15.64 15.64      

 

公开06表
一般公共预算基本支出情况表
                                                          单位:万元
经济分类 科目名称 总计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入
      1 2 3
    合计 307.89 307.89  
301   工资福利支出 274.47 274.47 0
301 01  基本工资 165.09 165.09  
301 02  津贴补贴 42.3 42.3  
301 03  奖金 0    
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 39.12 39.12  
301 10  职工基本医疗保险缴费 11.74 11.74  
301 12  生育保险 0.58 0.58  
301 12  工伤保险 0    
301 13  住房公积金 15.64 15.64  
301 99  其他工资福利支出 0    
302   商品和服务支出 5.19 5.19 0
302 01  办公费 1.84 1.84  
302 07  邮电费 0    
302 11  差旅费 1.55 1.55  
302 28  工会经费 0    
302 29  福利费 0    
302 31  公务用车运行维护费 0    
302 39  其他交通费用 1.8 1.8  
303   对个人和家庭的补助 28.23 28.23 0
303 01  离休人员个人支出 0    
303 01  离休人员公用支出 14.11 14.11  
303 01  离休人员健康修养费 0    
303 02  退休人员健康修养费 0    
303 02  退休人员公用支出 14.12 14.12  
303 05  生活补助 0    

 

公开07表
政府性基金支出情况表
                                                      单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利及对个人家庭补助支出 商品和服务支出
          1 2 3 4 5
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
公开08表
“三公”经费支出预算表
单位:万元
项      目 “三公”经费预算数
共计 0
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
   (2)公务用车购置 0
   
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                            公开09表
国有资本经营预算支出情况表
                          单位:万元
科目编码     单位(科目名称) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品服务支出 资本性支出 小计 社会事业和经济发展项目 债务项目 基本建设项目 其他项目
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                             
         
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